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【财政报告】关于天津市红桥区2003年预算执行情况和2004年预算草案报告(精选文档)

时间:2023-05-22 10:54:02 来源:网友投稿

关于天津市红桥区2003年预算执行情况和2004年预算(草案)的报告各位代表:我受区政府的委托,向大会报告红桥区2003年财政预算执行情况和2004年财政预算(草案),请予审议,并请区政协委员和其他列下面是小编为大家整理的【财政报告】关于天津市红桥区2003年预算执行情况和2004年预算草案报告(精选文档),供大家参考。

【财政报告】关于天津市红桥区2003年预算执行情况和2004年预算草案报告(精选文档)


关于天津市红桥区2003年预算执行情况和

2004年预算(草案)的报告



各位代表:

我受区政府的委托,向大会报告红桥区2003年财政预算执行情况和2004年财政预算(草案),请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2003年预算执行情况

2003年,我区财政工作在区委、区政府的领导下,在区人大、区政协的监督支持下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,紧紧围绕“城建带动、兴三优二”区域经济发展战略和“一三二一”经济发展布局,把握我区经济快速发展契机,努力克服非典疫情等不利因素造成的影响,积极扩大财政收入总量,增强区级财政实力,调整优化支出结构,保证了全区政策性支出和重点项目的投入,较好地完成了预算任务。

(一)财政收入

根据市政府津政发(200398号文件精神,从200311日起。实行新的分税制财政管理体制。新体制按照属地化原则调整了税收征管范围,重新划分了收入级次。实行新财政管理体制后,区政府报请区十四届人大常委会第八次会议审查批准,将2003年区级财政收入预算由18924万元调整为19000万元。

2003年预计可完成区级财政收入19000万元。一是税收收入预计完成16600万元,其中:国、地两税收入预计完成12800万元;契税收入预计完成3800万元。二是行政事业性收费及罚没收入预计完成2400万元。

为确保完成财政收入任务,主要做了以下几项工作:一是突出重点,抓好税源建设工作。组织相关部门对1176个转入企业进行调查,摸清底数。二是加大对重点行业、重点企业及个体工商户税收的征管力度和清欠力度,共清理历年欠税1000多万元,并结合实行“收支两条线”政策和区人大预算内外资金捆绑使用的要求,强化非税收入管理。三是积极发挥中小企业信用担保中心的作用,多方筹措资金支持企业创收增效。全年共为21户次中小企业办理了担保手续,担保资金1025万元,使企业增加效益,财政增加实力。

(二)财政支出

2003年支出预算在执行过程中,出现了诸多刚性支出因素。区政府及时报请区十四届人大常委会第八次会议审查批准,将2003年财政支出预算由年初区人大批准的38100万元调整为40139万元。增加的支出因素主要包括:一是行政事业单位增加岗位责任奖金、提高职务工资标准、年终双薪和离退休人员增加生活补贴共增加支出770万元;二是离休老干部药费增加支出100万元;三是按照市政府要求,发展城镇工业,在静海县园区购买工业用地300万元;四是城镇维护建设费支出170万元;五是防治“非典”专项支出150万元;六是独生子女费由5元调高到10元,支出12万元;七是加大招商引资力度,增加政策性支出537万元。

2003年区级财政支出预计完成40139万元,完成调整预算的100%。主要支出项目预计完成情况是:

文体广播事业费预计支出743万元,完成调整预算的100%

企业挖潜预计支出1693万元,完成调整预算的100%

教育事业费预计支出16610万元,完成调整预算的100%

行政管理费预计支出4410万元,完成调整预算的100%

卫生事业费预计支出3924万元,完成调整预算的100%

公检法司预计支出4553万元,完成调整预算的100%

行政事业单位离退休费预计支出446万元,完成调整预算的100%

抚恤和社会福利救济费预计支出862万元,完成调整预算的100%

其他支出预计完成4367万元,完成调整预算的100%

(三)财政赤字

2003年预计全年财力收入为35800万元。主要包括:区级财政收入19000万元;市定额补助2591万元;所得税基数返还2501万元;年终结算收入预计11708万元。将全年预计财力收入35800万元与调整后支出预算40139万元相抵,当年财政赤字4339万元。冲减上年财政结余582万元后,累计财政赤字预计为3757万元。

二、2004年预算草案

2004年安排财政预算的指导思想是:以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十六届三中全会精神,按照区委、区政府对财政工作的要求,树立大局和主动的服务意识,树立扩大税基和强烈的税源意识,加强税收征管,积极组织财政收入,优化支出结构,保证重点支出,促进我区经济和各项事业加快发展

2004年财政收支预算安排是:

财政收入

2004年我区财政收入预算为20760万元。安排税收收入为19260万元,比上年预计完成增长16.02%,其中:国、地两税收入为14890万元,按可比口径比上年预计完成增加收入2090万元,增长16.33%;契税收入为4370万元,比上年预计完成增长15%。行政性收费及罚没收入预计完成1500万元。

财力收入

2004年财政支出安排10890万元,比上年年初预算38100万元,增长7.32%;比上年调整预算40139万元,增长1.87%。主要支出项目安排为:

文体广播事业费支出850万元,比上年调整预算增长14.40%。;

企业挖潜支出1200万元,比上年调整预算下降29.12%

教育事业费支出17300万元,比上年调整预算增长4.15%

医疗卫生支出4000万元,比上年调整预算增长1.94%

行政管理费支出5300万元,比上年调整预算增长20.18%

公检法司支出5000万元,比上年调整预算增长9.82%

行政事业单位离退休人员费用支出450万元,比上年调整预算增长0.90%

抚恤和社会救济费支出900万元,比上年调整预算增长4.41%

其他支出4030万元,比上年调整预算下降7.72%

财政赤字

2004年财力收入37560万元,与财政支出40890万元相抵,当年财政赤字3330万元。

三、采取的措施

第一、强化税源建设,夯实税源基础。一是要对不在我区注册的连锁经营企业按属地征管的原则进行调查,督促相关企业在我区经营,在我区纳税,为红桥做贡献。二是对我区产业结构、税源结构和转入企业进行分析,明确重点行业、重点企业的服务部门和职责,加大扶持和服务力度,创造良好的经济发展环境。

第二、强化税收征管,组织财政收入。切实加强作为区级固定收入的房产税、资源税、印花税等小税种的税收征管,逐个进行分析,寻找切入点,进一步完善收入征管机制,做到应收尽收。

第三、强化预算管理,规范重点支出。要积极推进部门预算和政府采购。一是逐步扩大部门预算实行范围。二是在全额拨款的行政机关中,推行工资统一发放,规范人员支出管理。三是在行政事业单位中逐步推行公务卡,规范公用经费支出。四是加强政府采购管理,执行财政部颁发的《政府采购管理办法》,研究制定我区大型设备购置的有关规定,实行政府采购。 

第四、强化财政职能,提高管理水平。要积极发挥财政部门的职能作用,规范和整顿财经秩序。一是认真贯彻执行《财政监督检查工作规则》,规范检查行为。继续开展会计监督检查和财政专项资金的检查,提高财政资金的使用效益。二是按照收支两条线和预算内外资金捆绑使用的要求,对行政事业三位预算外资金逐步实行统筹管理。三是加强对行政事业单位和企业国有资产的监督管理,认真做好产权登记、资产评估、产权界定、绩效评价等项工作。

各位代表,在我区经济跨越发展的进程中,财政工作面临着十分艰巨的任务。我们将在区委、区政府的领导下,在区人大、区政协的监督支持下,按照树立更高标准,实现更大突破的要求,克服不利因素,以一天也不耽误的精神,抓早、抓紧、抓好各项工作,全面落实今年的财政预算任务,努力开创财政工作的新局面,为我区经济建设和社会发展做出新贡献。

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